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五、评价报告综述(文字部分)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成:本单位共有9个预算单位,局机关是负责本市有关社会行政事务工作的市政府职能部门,其余事业单位是: 岳阳市军用供应站、岳阳市军队离休退休干部休养所、岳阳市社会福利院、岳阳市殡葬管理处、岳阳市康复医院、岳阳市救助管理站、岳阳市第二社会福利院、岳阳市儿童福利院。
(二)机构职能:制订全市民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制订全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法,并负责组织实施和监督检查。
(三)整体支出为15409万元,其中:基本支出9762万元,项目支出5647万元,涉及确保困难群众基本生活、农村五保对象、低保对象、发展慈善事业、帮困救助、救灾救济等事项支出。
二、部门(单位)整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
本年度支出总额为15409万元,基本支出为9762万元,占本年支出的63.35%;主要用于:工资福利支出4064万元,占本年支出26%,商品和服务支出为4293万元,占本年支出27%,对个人和家庭的补助支出为3715万元,占本年支出24%。
(二)专项支出
1、专项资金安排落实到位,总投入5647万元;主要用于基本建设及其他资本性支出1205万元,占项目支出21%,对个人家庭的补助4400万元,占77%。
三、部门(单位)专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析
(二)专项管理情况分析
四、部门(单位)整体支出绩效情况
城乡低保最低生活保障:城乡低保对象全部实名制纳入全国低保信息系统实行动态管理,保障标准达到省级低保指导标准。农村五保供养集中供养人数 3551人,按3200元/年标准实施社会化发放。
保障低保户:2016年六区共保障低保户28147户累计保障542589人、补差标准272元已超额完成发放。
城乡医疗救助:全年救助3.467人/次,其中资助参保参合2.2万人,有效缓解了部分家庭因病致穷的困境。服务对象的满意度测评达到97%以上。
五、存在的主要问题
因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。随着群众生活水平的提高,各项专项资金也都迫切要求加大投入。
建议:加强党各部门协作、社会参与机制,整合社会资源,优化社会资源配置,建立监督机制,加大奖惩力度;加强各部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制。
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