2022年度岳阳市民政局整体支出
绩效自评报告
根据岳阳市预算绩效管理领导小组办公室《关于开展2022年度市级预算支出绩效自评工作的通知》要求,我局组织各科室、直属单位,认真开展了2022年度单位市级财政预算资金绩效自评工作。现将自评工作开展及自评情况报告如下:
一、单位基本情况
(一)单位职能职责
1、制定全市民政事业中、长期发展规划和年度计划,研究制定全市民政工作有关政策、规章的实施细则与办法并负责组织实施检查。
2、制定全市社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记和执法监督。
3、拟定全市社会救助政策、标准、统筹社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作;负责农村敬老院建设工作;负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。
4、拟定全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导组织城乡社区建设和服务管理,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。
5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规;落实全国地名工作规划;承担本辖区地名的命名、更名、变更和政府驻地迁移审核工作;推行地名标准化、规范化;设置地名标志;管理地名档案;完成国家其他地名工作任务;负责行政区划界线的勘定和管理等具体工作;负责全市法定行政区划界线争议的调查和处理工作。
6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬服务机构管理工作;指导生活无着流浪乞讨人员救助站管理站的建设,协调跨省及跨市州的生活无着流浪乞讨人员救助工作。
7、制定全市社会福利事业发展规划;指导全市社会福利机构的建设和管理;拟定社会福利企业认定标准和扶持政策;指导老年人、残疾人等特殊群里的权益保障工作;统筹推进残疾人福利制度和康复辅助器具产业发展;拟定福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用;组织拟定促进慈善事业发展规划、政策;组织、指导社会捐助工作。
8、拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、标准,负责实施收养方面的法律、法规,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
9、会同有关部门按拟定全市社会工作规范性文件草案和发展规划、职业规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设;推进民政科技和民政行业标准化工作。
10、负责全市民政事业经费的管理、审计和监督;负责民政统计工作。
11、完成市委、市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编委核定,我局内设科室12个,预算公开范围局机关。
内设科室分别是:办公室(信访科)、规划财务科、政策法规科、社会组织管理科(社会组织执法监察局、对外称岳阳市社会组织管理局)、社会救助科(对外称岳阳市社会救助局)、社会事务科、基层政权和区划地名科、慈善事业促进和社会工作科、养老服务科、儿童福利科、离退休人员管理服务科(人事科)、机关党委(纪委)。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出系保障我局机关机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年基本支出671.42万元,较上年减少318.15万元,下降32%。主要原因为2022年市财政局实行“零基预算”,压减非不要开支。
(二)项目支出情况
2022年预算批复9个特定目标类项目,分别为婚姻登记工作经费10万元、老区促进会经费5万元、其他民政事务管理25万元、社工工作经费15万元、社会救助管理60万元、社会组织管理25万元、未成年人保护工作经费10万元、行政区划联检工作经费2万元、养老机构管理方面20万元,共172万元,2022年支出152.33万元。
二、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出145.32万元,其中商品和服务支出88.68万元,资本性支出56.64万元。
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2022年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话、党的十九大、十九届历次全会精神和省民政工作会议精神,紧紧围绕市委市政府决策部署,牢记民政使命任务,坚持以人民为中心,坚持稳字当头、稳中求进,统筹发展与安全两件大事,守牢安全底线,聚焦乡村振兴,聚焦特殊群体,聚焦群众关切,积极履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务职责,通过全市民政系统共同努力,较好的完成了年初预期目标任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分99分(详见附件2),《2022年度项目支出绩效自评表—婚姻登记工作经费》自评分98分、《2022年度项目支出绩效自评表—行政区划工作经费》自评分98分、《2022年度项目支出绩效自评表—其他民政事务管理》自评分100分、《2022年度项目支出绩效自评表—社工工作经费》自评分100分、《2022年度项目支出绩效自评表—社会救助管理》自评分98分、《2022年度项目支出绩效自评表—社会组织管理》自评分99分、《2022年度项目支出绩效自评表—养老机构管理》自评分100分、《2022年度项目支出绩效自评表—老区促进会经费》自评分99.5分、《2022年度项目支出绩效自评表—未成年人保护工作经费》自评分100分,部门整体支出绩效为“优”。。
七、存在的问题及原因分析
预算编制的准确性有待提高,因我局部分项目资金纳入财政代编资金,导致预算不够精准。
八、下一步改进措施
加强部门预算管理,提高预算编制的精准性。一是组织学习《新预算法》,提高预算管理意识,进一步提高预算编制的全面性、精准性。二是加强和财政沟通,确保财政安排的预算拨款收入和其他收入都纳入年初预算,当预算与实际情况存在相对较大的偏离时,履行预算调整申报审批手续。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据,与预算调整和项目安排挂钩。拟于8月1日前在民政局官网上公开,广泛接受群众监督。
附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(共9个)
市级预算部门绩效自评工作考核评分表
一级指标
|
二级指标
|
评分标准
|
评分
|
布置工作
10分
|
自评通知
(8分)
|
1.印发绩效自评通知的得2分,否则不得分。
2.按照本规程规定,绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容,并附有本规程要求的附件的,得6分;否则缺1项扣1分,最多扣6分。
|
8
|
工作小组
(2分)
|
成立绩效自评工作小组的得2分,否则不得分。
|
2
|
实施评价
30分
|
单位自查
(20分)
|
市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查,转移支付项目单位都要开展绩效自查,县市区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况;以上各项每发现一个单位没有做相应工作的,扣1分,最多扣20分。
|
20
|
提交报告
(10分)
|
按时向市财政局报送报告的得10分;每推迟一天报送报告的扣1分,最多扣10分。
|
10
|
自评报告
60分
|
自评报告
的完整性
(15分)
|
1.绩效自评报告正文部分内容齐全的,得8分;否则每少一个部分扣2分,最多扣8分。
2.绩效自评报告附件部分内容齐全的,得7分;否则每少一个部分扣2分,最多扣7分。
|
15
|
绩效自评表
(15分)
|
1.部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的,得2分,否则按比例扣除相应的分数。
2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的,得3分;部分细化的,酌情扣分;没有细化的,不得分。
3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分;突出核心指标,精简实用的得3分;指标与部门整体支出和项目支出密切相关,全面反映产出和效益的得2分;否则每项酌情扣分,最多扣10分。
|
15
|
绩效评价
报告反映
问题情况
(15分)
|
绩效评价发现问题详实全面的得15分,只提出资金不足问题的不得分;其他情况酌情扣分。
|
15
|
针对问题
提出可行性建议的情况
(15分)
|
针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分,只提出加大资金投入建议的不得分;其他情况酌情扣分。
|
14
|
合计
|
100分
|
|
99分
|
附件1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人)
|
编制数
|
2022年实际在职人数
|
控制率
|
64
|
53
|
83%
|
经费控制情况(万元)
|
2021年决算数
|
2022年预算数
|
2022年决算数
|
三公经费
|
2.27
|
38
|
21.79
|
1、公务用车购置和维护经费
|
0.51
|
28
|
20.98
|
其中:公车购置
|
0
|
20
|
17.98
|
公车运行维护
|
0.51
|
8
|
3
|
2、出国经费
|
0
|
5
|
0
|
3、公务接待
|
1.76
|
5
|
0.81
|
项目支出:
|
|
|
|
1、婚姻登记工作经费
|
|
10.00
|
10
|
2、老区促进会经费
|
|
5.00
|
4.8
|
3、其他民政事务管理
|
|
25.00
|
25
|
4、社工工作经费
|
|
15.00
|
15
|
5、社会救助管理
|
|
60.00
|
45
|
6、社会组织管理工作经费
|
|
25.00
|
21
|
7、未成年人保护工作经费
|
|
10.00
|
10
|
8、行政区划联检工作经费
|
|
2.00
|
1.53
|
9、养老机构管理工作经费
|
|
20.00
|
20
|
公用经费
|
|
|
|
其中:办公经费
|
22.50
|
3.45
|
2.63
|
水费、电费、差旅费
|
41.9
|
10.00
|
10.00
|
会议费、培训费
|
8.07
|
6
|
5.33
|
政府采购金额
|
——
|
0
|
0
|
部门基本支出预算调整
|
——
|
|
|
楼堂馆所控制情况
(2022年完工项目)
|
批复规模
(㎡)
|
实际规模(㎡)
|
规模控制率
|
预算投资(万元)
|
实际投资(万元)
|
投资概算控制率
|
0
|
0
|
|
0
|
0
|
|
厉行节约保障措施
|
|
填表人:邹颖 填报日期: 2023年7月6日
联系电话: 8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件2
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门名称
|
岳阳市民政局
|
年度预
算申请
(万元)
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
1215.29
|
1215.29
|
|
10
|
|
|
按收入性质分:
|
按支出性质分:
|
其中: 一般公共预算:1215.29
|
其中:基本支出:553.88
|
政府性基金拨款:
|
项目支出:456.58
|
纳入专户管理的非税收入拨款:
|
|
其他资金:
|
|
年度总体目标
|
|
实际完成情况
|
1、加强城市低保和农村低保资金发放,完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作;
2、将困难残疾人和重度残疾人护理补贴落实到人;
3、利用留存福彩资金发展养老服务业,实行养老资金专款专用,更新养老服务器和管理数据;
4、全面落实儿童关爱保护职责,切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益,充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用;
5、加强与其它单位的横向沟通,加强对县市区的督促指导,整合有效资源,在硬件建设、软件升级上凝聚更多合力。
|
1、及时发放城市低保和农村低保资金,完成农村特困人员和临时救助人员资金发放工作;
2、按照75元/月标准发促进;
3、开展了养老服务人员培训,提高了从业人员职业素质,促进我市养老行业高速发展;
4、全面落实儿童关爱保护职责,切实维护孤弃、重病、流浪、留守、困境儿童的合法权益,充分发挥民政部门在儿童福利工作中的桥梁纽带作用;
5、加强与纪检、财政、审计等部门的联系,对县市区的各项业务工作进行督促指导,保障我市民政事业的健康发展。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障人数
|
应保尽保
|
应保尽保
|
5
|
5
|
|
社会救助目标人群覆盖率
|
>=99%
|
100%
|
3
|
3
|
|
低保对象人数
|
应保尽保
|
应保尽保
|
5
|
5
|
|
质量指标
|
工作管理
|
严格按救助申请审核审批程序规范工作
|
严格按救助申请审核审批程序规范工作
|
2
|
2
|
|
公开公示率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
调查审核率
|
100%
|
100%
|
5
|
5
|
|
时效指标
|
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放时间
|
按月发放
|
按月发放
|
5
|
5
|
|
困难群众救助资金发放
|
按月发放
|
按月发放
|
5
|
5
|
|
成本指标
|
重度残疾人护理补贴标准
|
每人每月75元
|
75元
|
5
|
5
|
|
城乡特困人员基本生活费标准
|
不低于城乡低保标准的1.3倍
|
是
|
5
|
5
|
|
困难残疾人生活补贴标准
|
每人每月75元
|
75元
|
5
|
5
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
养老服务行业运行状况
|
稳定运行
|
是
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
困难群众生活水平情况
|
有所提升
|
是
|
10
|
10
|
|
养老服务行业运行状况
|
稳定运行
|
是
|
10
|
10
|
|
可持续影响指标
|
困难群众基本生活救助制度和残疾人保障制度
|
进一步完善
|
是
|
10
|
9
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
政策知晓率
|
≥90%
|
98%
|
5
|
5
|
|
服务对象满意度
|
≥95%
|
99%
|
5
|
5
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
填表人:邹游 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
婚姻登记工作经费
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
|
|
|
10
|
|
|
其中:当年财政拨款
|
10
|
10
|
10
|
10
|
100%
|
10
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
用于民政局大厅涉港、涉澳婚姻登记、纠纷调解等费用。
|
及时办理涉港、涉澳婚姻登记。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
涉港、涉澳婚姻登记数量
|
涉港、涉澳婚姻登记数量
|
符合条件申请登记的全部予以登记
|
10
|
10
|
|
质量指标
|
严格按照婚姻登记程序办理
|
按程序登记
|
程序合规、资料存档齐全
|
15
|
15
|
|
时效指标
|
当年内
|
及时登记
|
及时办理
|
10
|
10
|
|
成本指标
|
取消涉港、涉澳婚姻登记的费用
|
取消涉港、涉澳婚姻登记的费用
|
未收取费用
|
15
|
15
|
|
效益指标
(30分)
|
经济效
益指标
|
取消对群众收费
|
取消对群众收费
|
未收费
|
15
|
15
|
|
社会效
益指标
|
促进社会和谐
|
促进社会和谐
|
化解婚姻矛盾
|
15
|
15
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
婚姻登记政策的知晓度
|
>=95%
|
96%
|
|
4
|
|
婚姻登记者的满意度
|
>=95%
|
99%
|
5
|
4
|
|
……
|
|
|
|
|
|
总分
|
100
|
98
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-6 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
行政区划工作经费
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
2
|
2
|
1.53
|
10
|
|
|
其中:当年财政拨款
|
2
|
2
|
1.53
|
10
|
77%
|
8
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
开展行政区划工作,联合检查,消除边界隐患,维护边界的安全稳定,促进边界稳定。
|
组织开展界限检查工作,消除边界隐患,维护边界的安全稳定,促进边界稳定。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
5条边界联检
|
全部联检
|
已完成
|
20
|
20
|
|
质量指标
|
维护边界的安全稳定
|
全面联检
|
已完成
|
15
|
15
|
|
时效指标
|
全年
|
全年
|
及时完成
|
10
|
10
|
|
成本指标
|
2022年预算资金
|
2万元
|
已使用1.53万元
|
5
|
3
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
促进边界稳定,促进当地经济发展
|
促进边界稳定,促进当地经济发
|
已完成
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
维护边界和谐
|
维护边界和谐
|
已完成
|
10
|
10
|
|
生态效
益指标
|
维护边界人与自然和谐发展
|
边界人与自然和谐发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
可持续影响指标
|
维护边界人与自然和谐发展
|
维护边界可持续发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
边界居民满意度
|
>=95%
|
>=99%
|
10
|
10
|
|
总分
|
100
|
98
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
其他民政事务管理
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
25
|
25
|
25
|
10
|
100%
|
10
|
其中:当年财政拨款
|
25
|
25
|
25
|
10
|
100%
|
10
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
做好市本级多家直接登记、无业务主管单位的社会组织党建工作。
|
较好的完成了社会组织的登记管理工作,组织社会组织党支部开展各类党建活动。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
发挥社会组织自身优势,促进我市经济发展
|
发挥社会组织自身优势,促进我市经济发展
|
已完成
|
15
|
15
|
|
质量指标
|
维护社会组织稳定
|
维护社会组织稳定
|
已完成
|
15
|
15
|
|
时效指标
|
生态环境良好
|
生态环境良好
|
已完成
|
10
|
10
|
|
成本指标
|
无业务主管的社会组织运营
|
无业务主管的社会组织运营
|
已完成
|
10
|
10
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
发挥社会组织自身优势,促进我市经济发展
|
发挥社会组织自身优势,促进我市经济发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
维护社会组织稳定
|
维护社会组织稳定
|
已完成
|
10
|
10
|
|
生态效
益指标
|
生态环境良好
|
生态环境良好
|
已完成
|
10
|
10
|
|
可持续影响指标
|
无业务主管的社会组织运营
|
无业务主管的社会组织运营
|
已完成
|
10
|
10
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
社会组织党员满意度
|
>=95%
|
>=98%
|
10
|
10
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
社工工作经费
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
15
|
15
|
15
|
10
|
100%
|
10
|
其中:当年财政拨款
|
15
|
15
|
15
|
10
|
100%
|
10
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
用于社工相关工作中产生的专项工作经费,包括社工宣传周活动经费、社工资格证考前培训费等。
|
组织全市社工师考前培训、开展中华慈善日宣传活动。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
社工考试通过率
|
达到全省平均水平
|
达到全省平均水平
|
20
|
20
|
|
质量指标
|
我市慈善事业的发展
|
有所提升
|
有所提升
|
10
|
10
|
|
时效指标
|
全年
|
全年
|
全年
|
10
|
10
|
|
成本指标
|
宣传成本、培训 成本
|
不铺张浪费
|
不铺张浪费
|
10
|
10
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
节约成本
|
节约成本
|
已完成
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
促进社会工作的发展、维护社会稳定
|
社会稳定
|
已完成
|
10
|
10
|
|
生态效
益指标
|
保护环境
|
保护环境
|
已完成
|
10
|
10
|
|
可持续影响指标
|
促进慈善社工事业可持续发展
|
可持续发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
>=95%
|
>=98%
|
10
|
10
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
社会救助管理
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
60
|
60
|
45
|
10
|
75%
|
8
|
其中:当年财政拨款
|
60
|
60
|
45
|
10
|
75%
|
8
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
用于社会救助工作中产生的专项工作经费,包括如下方面:1、改革完善社会救助制度组织市县乡三级培训;2、省级绩效考核和重点民生实事“提高城乡居民救助水平”调研、督查等;3、定期开展专项检查或通过购买服务聘请第三方机构参与评估、检查低保、特困人员认定工作的监督;4、社会救助信息核对平台维护、升级费用。5、社会救助资金检查
|
组织开展社会救助业务培训、组织县市区开展困难群众救助补助资金专项自查、社会救助信息核对平台运行良好,保障我市健康稳定发展。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
低保对象应保尽保
|
应保尽保
|
100%
|
20
|
20
|
|
质量指标
|
申报手续合法合规、资料齐全
|
按程序办理
|
程序合规、资料齐全
|
10
|
10
|
|
时效指标
|
符合条件的对象,及时予以保障
|
及时性
|
及时办理
|
10
|
10
|
|
成本指标
|
60万元
|
预算资金使用>75%
|
已完成
|
10
|
8
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
提高人民生活水平
|
提高人民生活水平
|
已完成
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
保障民政兜底工作,维护社会稳定
|
维护社会稳定
|
已完成
|
10
|
10
|
|
生态效
益指标
|
无
|
无
|
|
10
|
10
|
|
可持续影响指标
|
促进社会和谐发展
|
维护社会稳定
|
已完成
|
10
|
10
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
>=95%
|
>=98%
|
10
|
10
|
|
总分
|
100
|
98
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
社会组织管理
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
25
|
25
|
21
|
10
|
84%
|
8
|
其中:当年财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
做好市本级社会组织的注销、变更及其他登记管理工作、评估工作、孵化培育及能力提升工作。
|
及时办理社会组织的注销、变更等手续、开展了2022年度社会组织等级评估工作,保障社会组织孵化基地运营良好。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
市本级登记的社会组织数
|
符合条件的,按照程序予以登记
|
已完成
|
15
|
15
|
|
质量指标
|
保障社会组织登记、变更、注销严格按照程序办理
|
程序完整、资料齐全
|
已完成
|
20
|
20
|
|
时效指标
|
及时办理
|
及时办理
|
已完成
|
15
|
15
|
|
成本指标
|
无
|
无
|
|
|
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
发挥社会组织自身优势,促进我市经济发展
|
发挥社会组织自身优势,促进我市经济发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
管理好市本级社会组织,维护社会组织和谐发展
|
管理好市本级社会组织,维护社会组织和谐发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
生态效
益指标
|
无
|
无
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
促进社会组织可持续发展
|
促进社会组织可持续发展
|
已完成
|
20
|
20
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
社会组织负责人满意度
|
>=95%
|
>=98%
|
10
|
9
|
|
总分
|
100
|
99
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
养老机构管理
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
20
|
20
|
20
|
10
|
100%
|
10
|
其中:当年财政拨款
|
20
|
20
|
20
|
10
|
100%
|
10
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
通过养老机构检查、评估、等级评定及从业人员培训等方式,促进我市养老行业健康、良性发展。
|
我市养老行业健康、良性发展。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
我市所有养老机构数
|
全面性
|
全覆盖
|
10
|
10
|
|
质量指标
|
我市养老服务机构服务水平
|
有所提升
|
有提高
|
20
|
20
|
|
时效指标
|
全年
|
全年业务指导
|
已完成
|
10
|
10
|
|
成本指标
|
投入的经费
|
产生效益、无铺张浪费
|
已完成
|
10
|
10
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
创造养老服务经济效益
|
创造养老服务经济效益
|
已完成
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
营造老有所养的良好氛围
|
营造老有所养的良好氛围。
|
已完成
|
20
|
20
|
|
生态效
益指标
|
无
|
无
|
|
|
|
|
可持续影响指标
|
促进我市养老服务业可持续发展
|
促进我市养老服务业可持续发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
养老机构服务对象满意度
|
>=95%
|
>=98
|
10
|
10
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
老区促进会经费
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
5
|
5
|
4.8
|
10
|
96%
|
9.6
|
其中:当年财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
开展宣传、调研、培训,引进人才、技术、资金和建设项目,促进老区建设和发展等。
|
较好的促进革命老区的发展。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
保护好革命老区
|
保护好革命老区
|
已完成
|
20
|
20
|
|
质量指标
|
老区发展水平
|
有所提高
|
已完成
|
10
|
10
|
|
时效指标
|
全年
|
全年
|
当年内
|
10
|
9.5
|
|
成本指标
|
投入的经费
|
不浪费
|
已完成
|
10
|
10
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
革命老区振兴发展
|
革命老区振兴发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
革命老区建设
|
有所发展
|
已完成
|
10
|
10
|
|
生态效
益指标
|
人和自然和谐发展
|
保护环境
|
已完成
|
10
|
10
|
|
可持续影响指标
|
革命老区可持续性发展
|
可持续性
|
已完成
|
10
|
10
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
革命老区群众满意度
|
>=95%
|
>=99%
|
10
|
10
|
|
总分
|
100
|
99.5
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚
附件3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支
出名称
|
未成年人保护工作经费
|
主管部门
|
岳阳市民政局
|
实施单位
|
岳阳市民政局
|
项目资金
(万元)
|
|
年初
预算数
|
全年
预算数
|
全年
执行数
|
分值
|
执行率
|
得分
|
年度资金总额
|
10
|
10
|
10
|
10
|
100%
|
10
|
其中:当年财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
上年结转资金
|
|
|
|
|
|
|
其他资金
|
|
|
|
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
用于未成年人保护工作中的各项经费支出,主要包括事实无人抚养儿童高等教育助学和儿童督导员培训、持续推进“儿童之家”建设的政府购买服务支出。
|
组织开展了事实无人抚养儿童高等儿童督导员培训,推进我市未成年保护工作发展。
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度
指标值
|
实际
完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
产出指标
(50分)
|
数量指标
|
“儿童之家”全覆盖
|
全覆盖
|
全覆盖
|
20
|
20
|
|
质量指标
|
保护未成年人身心健康
|
全面保障
|
全面保障
|
10
|
10
|
|
时效指标
|
全年
|
全年
|
全年
|
10
|
10
|
|
成本指标
|
10万
|
预算资金
|
已完成
|
10
|
10
|
|
效益指标
(40分)
|
经济效
益指标
|
减少家庭开支
|
减少家庭开支
|
已完成
|
10
|
10
|
|
社会效
益指标
|
保护弱势群体
|
保护弱势群体
|
已完成
|
10
|
10
|
|
生态效
益指标
|
保护环境
|
保护环境
|
已完成
|
10
|
10
|
|
可持续影响指标
|
提高保护力度和加强工作人员素质
|
持续提升
|
已完成
|
10
|
10
|
|
满意度
指标
(10分)
|
服务对象满意度指标
|
未成年人的幸福度
|
>=95%
|
>=96%
|
10
|
10
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
备注:一个一级项目支出一张表。如,业务工作经费,运行维护经费,其他事业发展类资金…各一张表。
填表人:邹颖 填报日期:2023-7-11 联系电话:8878378 单位负责人签字:陈平刚